新規事業主の事業税に関するガイド
最初の事業税申告を開始する方法
あなたのビジネスの始めに解決する 良いビジネス記録を保つ 。
あなたの納税準備の基礎は、 小額の現金払いでさえ、すべての取引を記録することです。
まず、ビジネス収入と経費に関する情報を収集し、記録し、保存するためのシステムを設定します。
あなたの金融システムの一部は、2つの重要な財務報告でなければなりません。 どちらもあなたの会計ソフトウェアの一部であるか、会計士からのものでなければなりません:
- 毎年の事業収益と経費を年率で表示する損益計算書(損益計算書) 。
- 各月、四半期、および年末のあなたのビジネスの財務ステータスを示すバランスシート 。
キャプチャされていない経費はあなたのビジネス収入から控除することができないので、 すべての事業費を回収することが最も重要です。 特に、あなたはいつでも情報を必要とします。
あなたはあなたの税金からこれらの費用を差し引くことができます。
あなたの税申告に関するヘルプ
A ビジネス税務アドバイザーは、サポートチームの重要なメンバーです。
できるだけ早く、あなたの財務状況を毎月、四半期ごとに見直すことができ、初年度の終了前にビジネス税務の準備を始める助けとなる税務アドバイザーを見つけてください。
雇用者ID番号(EIN)を申請してください 。 ほとんどの企業はこの数値を必要とします(従業員がいなくても)。この識別子を申請することは、多くの金融取引や事業税に対して必要になります。
あなたのビジネス法的なタイプの州の登録申請を含む、あなたのビジネスの法的状況に関連するあなたのEINおよびその他の書類の記録を保管してください。
今年の事業税の変更を見直し、あなたの税申告書に含めるべき活動の種類を知る
事業税申告の理解
ビジネスを始めるとすぐに、ビジネス税を提出するために必要な書類を見直してください。 税務申告者に事業税申告書を提出されたとしても、それがどのように適合し、どの情報を提供する必要があるかを知っておく必要があります。
あなたはあなたのビジネスタイプを知っている必要がありますので、どのビジネス税の申告書を提出するかを知ることができます。 ビジネスタイプが事業税をどのように支払うかについてこの記事を読んで、ビジネス税申告の提出方法を理解してください。
ほとんどの小規模企業は、ビジネス収入と経費を報告するスケジュールCを提出します。 スケジュールCは、事業主の個人所得税申告とともに提出されます。 必要な情報に注目してスケジュールCを見直し、理解する。
スケジュールCの中で、製品を持つ企業の場合、 売上原価の計算が行われます。 あなたのビジネスが再販用の製品を購入したり、製品を製造している場合は、売上原価の理解はこの計算の準備に役立ちます。
あなたのビジネス税務書類を見るときは、自営業税の計算であるSchedule SEを必ず含めてください。 事業主は、事業の利益に基づいて社会保障税とメディケア税を支払う必要があります。 自営業者の場合は、この書式を記入し、個人所得税に税額を含める必要があります。
最後に、 あなたの個人税申告書にあなたのビジネス税がどのように含まれているかを説明している記事を見直してください。
最初の事業税申告の準備
あなたの最初の1年間のビジネスが終わる前に、あなたの税務顧問に会い、P&Lとバランスシートを議論し、あなたの税金控除を助けるかもしれない年末の決定をしてください。
年末が終わったら、スケジュールCとスケジュールSEに必要なすべての情報を収集し、税務申告者に引き取ってください。
含める:
- P&Lと貸借対照表の最終年度末コピー
- 事業税ID(EIN) 、事業タイプ、住所などのビジネス情報
- 年度末の在庫数(商品原価計算の計算が必要な場合)
- 収入源に関する情報、返品または手当
- マイル、食事、娯楽費の詳細を含むすべての費用に関する情報
あなたの税務申告書作成者は、あなたが何かを忘れていないことを確認するためのチェックリストをあなたに案内します。
税ソフトウェアを使用する場合は、ウォークスルーを使用して、必要なすべての品目のリストを作成し、回収して回収を完了してください。 今年中に良い記録を残しておけば、この部分は難しくありません。