ほとんどの中小企業は、事業税の計算にSchedule Cを使用する必要があります。 スケジュールCは、事業所得および費用をリストし、事業の純利益を計算します。
一部の中小企業では、代わりにSchedule C-EZを使用することができます。 スケジュールC-EZには、事業に関する主要な情報のみが記載されており、ビジネス利益(純利益 )の単純な計算のみが含まれています。
何が簡単だろうか?
IRSによれば、
中小企業および法定従業員が$ 5,000以下の費用を支払うと、スケジュールCの代わりにスケジュールC-EZを提出することができます。
あなたのC-EZスケジュールを登録する適格性を判断する方法
スケジュールC-EZを提出する適格性に関するIRSの要件は次のとおりです。 これらの要件をすべて満たす必要があります。 次の場合にSchedule C-EZを使用できます。
- 年間5,000ドル以下の事業費を抱えていた
- 現金収入方式を使用する
- 年内にいつでも在庫がありませんでした
- あなたのビジネスからの純損失はありませんでした。 言い換えれば、あなたのビジネスには年間利益がありました
- 唯一の事業者 、 有資格のジョイントベンチャー、または法定従業員
- あなたのビジネス収入に含まれているもの以外のクレジットカードまたは同様の支払いを受けていない
- 年間従業員がいなかった
- ビジネスの減価償却や償却はありませんでした
- あなたの家のビジネス使用のための経費を差し引かなかったか、または
- 事業からの前年度の受動的な活動の損失を許さなかった
スケジュールC-EZを提出できるビジネスタイプは何ですか?
ビジネスの種類に関するこの要件は少し混乱するかもしれませんので、Schedule C-EZを登録できるビジネスの種類について詳しく説明します(ビジネスを1つしか持てないことに注意してください)。
- 単一会員のLLCビジネスを含む唯一の所有者としての申請
- 2つのスケジュールCフォームを提出する夫 - 妻パートナーシップである資格のある合弁企業としての雇用、または
- 法定従業員 (営業担当者、委託運転手、または生命保険販売員など)としての雇用 。
C-EZと自営業税のスケジュール設定
スケジュールC-EZを事業税として提出した中小企業は、それらの事業の利益に関する自営業税 (社会保障およびメディケア税)も支払う必要があります。 あなたの自営業税を計算し、それをあなたの個人所得税の所得税に加算するには、 Schedule SEを完了する必要があります。
スケジュールC-EZをどのように完成させるのですか?
あなたは簡単なビジネスを持っているので、スケジュールC-EZを完了することも簡単なプロセスです。
パートI:あなたのビジネスに関する一般情報を記入してください:
- 主な事業または職業
- ビジネスコード(NAICSコード)
- 納税者番号(EINまたはその他)
- 会社名と住所。
第2部 - 純利益の図
あなたのビジネスからのあなたの総レシートを合計してください。 他の人の仕事からの収入を計算する。 この作業のために1099-MISCフォームを受け取ることがあります。 あなたが従業員であってW-2フォームを受け取った仕事は含まないでください。
収入から経費を差し引いて純利益を得る。 事業費の詳細については、AからZまでのビジネス控除に関するこの記事をチェックしてください。
事業費が5,000ドルを超える場合は、スケジュールC-EZを使用することはできません。 スケジュールCを使用する必要があります。
食事や娯楽などの項目について詳しく説明するために、追加の行を使用する必要があるかもしれません。
第III部: あなたの車両のビジネス使用に関する情報を提供します。ビジネス目的のために請求している場合は、営業目的のために運転したマイルと個人マイルを含める必要があります。
このフォームに必要なのはこれだけです。 もちろん、あなたが監査を受ける場合には、あなたの所得、経費、車両に関するすべての記録(IRSはこの「証拠」と呼ばれます)を持つべきです。
スケジュールC-EZを使用できない場合はどうすればいいですか?
あなたのビジネスがスケジュールC-EZを使用するためのすべての要件を満たしていない場合は、通常のスケジュールCを使用して小規模事業税を提出する必要があります。
このフォームを作成して提出する方法を含む、スケジュールCの詳細をお読みください。
IRSにスケジュールC-EZをどのように提出しますか?
あなたはあなたの個人税申告と一緒にスケジュールC-EZを含みます。 スケジュールC-EZの純収入は、返品の最初のページの12行目(ビジネス収入)に入力されます。