スモールビジネスオーナーが税金をかけると間違える

小規模事業税の申告は、すべての事業にとって重要なプロセスですが、ごくわずかですが楽しいです。 実際、いくつかのフラットアウトはそれを恐れている。 問題は、一部の事業主が4月15日の締め切りまでの数週間で税金を考えるということです。 しかし、考慮する必要がさらにあります。 あなたがあなたのビジネスの中でそれらを作ることを避けることができるように、中小企業の所有者が行うこれらの6つのよくある間違いを読んでください

時間外に税金を納付しない

納税申告の期限が間に合わない場合、返品が提出されるまであなたのビジネスにはIRSによる月額5%のペナルティが課されます。 あなたが税金を怠ると、IRSは4月の締め切り後に6%の利子と毎月0.5%の延滞ペナルティを加えます。

なぜあなたは税金を申告し、時間通りに支払いをする必要があるのか​​は明らかです。 罰則は厳しいものです。 最悪のシナリオでは、ファイリングエクステンションをリクエストして、もう少し時間をかけてペナルティを避けることができます。 IRSサイトは、税務申告の延長のために提出する必要がある書式を把握するのに役立ちます。

年内に推定税金を支払っていない

IRSによると、あなたが唯一の所有者、パートナー、Sコーポレート株主および/または自営業者として申請している場合は、返還を提出する際に1,000ドル以上の借りが予想される場合、 。

法人として申請している場合は、税金が500ドル以上になると予想される場合は、一般的に法人所得税の見積もりが必要です。 あなたの簿記者はあなたが提出しなければならない推定納税額について助言することができます。 フォーム1040-ESワークシートを使用して、推定税額をどれだけ支払うべきかを把握することもできます。

適切な事業控除を適用しない

あなたが実際にあなたの税金に借りている以上にお金を払うことを望まないなら、ビジネス控除がそれを行う方法です。 オフィス家具や備品、広告、免許証、機器、スタートアップ費用など、あなたのビジネスが資格を得ることができる控除は非常に多くあります。 あなたはあなたが借りているものを削減することができます参照してくださいする可能性のあるビジネス税の控除のこのリストを確認してください。

経費を正確にトラッキングしない

あなたがその費用を負ったという記録を持っていなければ、税金控除を取ることは非常に困難です。 これは、領収書の保存、マイルの旅行ログの保存、費用の追跡と分類など、ビジネス記録を詳しく記述する必要があることを意味します。

これを行う最善の方法の1つは、一年中資格のある簿記係と働くことです。 中小企業の会計幹部は、控除可能なものとその経費の追跡方法についてアドバイスするだけでなく、毎月書籍を管理し、会計士が税務情報を収集して税務プロセスを合理化することもできますあなたの税金を提出する時間。

ビジネスと個人の費用を分けない

あなたが個人経費とビジネス経費を混ぜ合わせて金融水域を泥だらけにすると、税金がかかったときに清掃しなければならない大きな混乱を招く可能性があります。

銀行口座とクレジットカードの別々のアカウントを維持管理し、別々の領収書を保管し、ビジネスアカウントから直接引き出すのではなく、給料を支払うことで、ビジネスと個人の経費を分けます。 これは、経理部が費用を分けておくのに最適な方法について助言できる別の領域です。

会計士を使用しない

それは非常に高価なルートに行くとビジネス税ソフトウェアであなた自身のビジネス税を行うには非常に魅力的です。 これは複雑ではない設定で唯一の専業経営者のために働くかもしれませんが、より複雑なビジネスのための良い考えではありません。 あなたはあなたのリターンを誤ってしまうリスクを冒すだけでなく、あなたがそれらの資格を得ているかどうか分からないので、いくつかの大きな控除を逃すことがあります。

会計士を選ぶときは、認定されており、業界内だけでなく税務計画にも経験があります。

また、参照を取得したり、同僚によって参照された会計士と相談したりすることもできます。 税金申告の行為は1年に1回しか起こらないかもしれませんが、税金処理には年間を通して影響を与える作業、支払い、考慮が必要です。 ここに記載されている間違いを避けることは、納税プロセスの苦痛を軽減するのに役立ちます。