ホームビジネスへの出入りを控除する

在宅ビジネスへの自動車の経費と走行距離

自宅から事業を営む場合は、次のような状況下でビジネス目的で前後に移動するためのビジネス関連の車の費用を差し引くことができます。

私のホームベースのビジネスとマイレージを控除することはできますか?

はい、あなたのマイレージは、あなたが行った場所と移動したビジネスマイルの書面による書類でサポートされなければならないビジネスマイルです。 銀行と郵便局への旅行は、文書化されていれば、ビジネス・マイレージとして認定されます。 個人的な用事のための旅行は無視されます。 記録の結果は、その年の営業マイル数(バックアップ記録ログを使用)と、その年に推移した合計マイルでなければなりません。 あなたの走行距離の合計を記録するには、年の初めと終わりに走行距離計を読んでください。 IRSは、多くの場合、自動車修理代金に関する走行距離計の読みを調べて、あなたの総マイルが合理的かどうかを確認します。

車の費用はビジネスに関係していると私はどのように証明していますか?

IRSは中小企業の車の費用を非常に慎重に見ます。 彼らは、車の使用のためのビジネス以外の費用は控除できないため、費用は本当にビジネス関連であることを確認したいと考えています。

IRSには、以下のような詳細な記録が必要です。

これらの記録を事業税申告書に含める必要はありませんが、IRS監査の場合にはそれらを持たなければなりません。

監査の通知を受け取った後でそれらを作成することはできないので、最初からあなたのビジネスの良い旅行記録を保管し、上記の情報を追跡する習慣をつける必要があります。

どのような車の費用は私が控除することができますか?

ビジネス旅行に関連するすべての通常経費と必要経費を差し引くことができますが、個人旅行はありません。 あなたのプライマリロケーションとして上記の資格を満たしている場合は、ビジネスを行っている場所との間の車の旅の費用を自宅から差し引くことができます。 例えば、あなたは出入りを差し引くことができます:

また、マイレージや航空運賃、宿泊費、食事、娯楽費など、他のビジネス旅行の場合と同じように、ご自宅のビジネスとの間の夜間のビジネス旅行の費用を差し引くこともできます。

どのようにこれらの車の費用を決定するのですか?

標準的なマイレージと実際のコストの両方の方法には利点と欠点があります。 標準的なマイレージ料金を使用することは、ビジネス目的で移動したマイルを設定するだけで済むため、実際のコスト方法では控除額が高くなることがあるため、問題は少なくなります。

あなたの家のビジネスからビジネス旅行に良い記録を残すことを確認してください

ホームベースのビジネスへのビジネス出張は控除可能ですが、出張の際には文書化して記録する必要があります。 あなたのビジネスのIRS監査の際にこれらの書類がなくても略奪されることはありません。

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特定の状況に関連する情報については、税務担当者に相談してください。