まず、税額控除と控除に関する注意
税金控除は誤解されているため、過小評価されています。
税額控除は、あなたの総収入に対して与信が適用されるため、事業税控除のドルに対する1ドルの減額です。 したがって、エネルギー効率プロジェクトに100ドルを費やすと、ビジネス税は100ドル削減されます。
税額控除はほぼ同じくらい効果がありますが、あなたの総収入が決定された後に再生されます。 どちらの場合でも、税金控除と税額控除のすべてを最大限に活用することは、事業税を削減するうえで最適な方法です。
ビジネスエナジー投資税額控除とは何ですか? 要件は何ですか?
あなたのビジネスは、様々な形で、特定の省エネルギー投資に対する税額控除を得ることができます。 これらの投資は、 減価償却または償却可能な「投資信用財産」に含まれていなければなりません。
税額控除額は以下のとおりです。
- ソーラー、燃料電池、小型風の場合は30%(下記のソーラー投資税額控除情報を参照)
- 地熱、マイクロタービン、熱と電力の組み合わせ(CHP)で10%
対象となる技術には、
- ソーラー技術
- 燃料電池
- 小型風力タービン
- 地熱システム
- マイクロタービン
- コンバインド・ヒート・パワー(CHP)
あなたのビジネスがこの投資税額控除の対象となるためには:
- あなたのビジネスは、機器を所有または所有している必要があります
- プロパティは、あなたが信用を取った年にサービスに入れられなければならない(運用可能でなければならない)
- 装置は特定の性能と品質基準を満たさなければなりません
2015年12月の法律は、2019年から2022年の間にクレジットが徐々に縮小されながら、太陽光技術と生産税額控除の対象となる技術の認定を拡大しました。
ソーラー投資税額控除とは何ですか?
エネルギー節約のために企業が利用できる税額控除の重要な部分は、太陽投資税額控除です。 2015年12月に行われた税額控除の変更の一部であり、太陽光発電施設を設置、開発、および/または融資する企業に対して30%の税額控除を提供します。
ソーラーエネルギー産業協会は、この税額控除についての事実証明書を持っています。
どのようにして「グリーン」ビルの税金控除を受けることができますか?
あなたのビジネスビルを復活させて "緑の"建物に変えたいなら、この目的のために税額控除を受けることができます。 この第179D節の控除は、高効率インテリア照明、HVACまたは温水システムなどの高エネルギーシステムを効率的な建築用封筒の建物に組み込むためのものです。 (建物の封筒は、壁、床、窓、ドア、屋根などの建物の「包み込み」です。)
エネルギーと電力コストを50%削減すると、これらの新しいシステムを備えた床面積を構築するために、1平方フィートあたり最大$ 1.80の控除額を得ることができます。
資格を得るには:
- 商業ビルの所有者または賃借人でなければなりません。
- 控除を得るには、50%の必要なエネルギー節約額が達成されるという証明書を取得する必要があります。 資格を持ったエンジニアからこの認証を取得するのが最善です。 エネルギーコストと電力コストの16 2/3%削減を証明することができれば、1平方フィート当たり$ 0.60の部分控除を得ることができます。
この控除は2015年のすべてに遡って行われましたが、2016年末に期限が切れます。
私のビジネスはエネルギー税額控除と控除をどのように請求していますか?
エネルギー投資税額控除を受けるには、申請書をForm 3468に提出してください。 これは複雑な書式なので、領収書を保存して税務申告書に記入してください。
控除は少し楽です。
この控除は、あなたの事業税申告の「その他の控除」セクションに含めることができます。 アップグレードを完了する前または後に証明書が必要であることを忘れないでください。
税額控除および控除の詳細については
Energy.govには、ビジネスエナジーITCの対象となる技術の種類に関する詳細があります。
ビジネスエナジーITCの詳細については、 IRSフォーム3468の手順を参照してください。
あなたのビジネスがこれらのインセンティブのいずれかの資格があるかどうかを確認するために、米国復興および再投資法における企業のエネルギーインセンティブに関するこのIRSの記事を検討したいかもしれません。
注:IRSのすべての事柄と同様に、これらの税額控除および税額控除には多くの制限、資格および制限があります。 この記事の情報は、一般的な情報としてのみ意図されており、税務上のアドバイスではありません。 これらの税金節減のいずれかを利用しようとする前に、あなたの税務専門家に確認してください。